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제목 2020 회계연도 상장법인 내부회계관리제도 감사의견 분석 및 시사점 조회수 657
첨부파일 210924_조간_(보도자료)_2020 회계연도 상장법인 내부회계관리제도 감사의견 분석 및 시사점_.hwp (파일크기 : 480KB)
210924_조간_(보도자료)_2020 회계연도 상장법인 내부회계관리제도 감사의견 분석 및 시사점_.pdf (파일크기 : 836KB)

 ◈ (분석 결과) 자산규모 5천억원 이상 상장법인 413사 중 내부회계관리제도 감사의견이 비적정인 상장법인은 5사*(1.2%)로 전기[2조원 이상 상장법인 160사 중 4사(2.5%)] 대비 비적정의견 비율이 감소

* 부적정(중요한 취약점 발견) 4사, 의견거절(범위 제한) 1사

- 감사대상이 단계적으로 확대됨에 따라 인적?물적 인프라가 구비된 중?대형 상장법인의 준비,대응 시간이 비교적 충분했던 것으로 평가

- 비적정의견 상장법인의 중요한 취약점(12건)은 손상평가 등 대부분 재무제표 작성 프로세스와 관련된 통제미비점(11건)으로 구성

- 외부감사인이 비적정의견을 표명한 5사 중 1사의 감사(위원회)만 내부회계 평가보고서에 중요한 취약점과 시정조치 내용을 기재

◈ (시사점) 중,대형 상장법인에 대한 내부회계 감사제도는 안정적으로 정착되고 있는 것으로 평가

※ ‘20회계연도 외부감사인 설문조사 결과 경영진 관심과 전사적 지원을 내부회계제도 성공요인으로 지목

? 향후 내부회계 감사대상이 되는 중,소형 상장법인*에 대해서도 준비상황을 면밀히 모니터링하며 효과적인 제도 안착을 유도할 예정

* 자산 1천억원 ~ 5천억원(‘22년) → 자산 1천억원 미만(’23년)


※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

담당부서 회계관리국 담당팀 금융회계팀
등록일 2021-09-23 자료문의 02-3145-7972

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